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关于"账外账""小金库"的自查报告

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关于“账外账”和“小金库”的自查报告  

根据《关于开展 “账外账”、“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神,我院认真开展“账外账”、“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:  

 一、 健全组织,加强领导  

  为确保专项治理工作的顺利进行,成立了专门的治理“账外账”、“小金库”工作领导小组,具体工作由办公室和财务部门负责。  

   二、 加强学习宣传,提高思想认识  

根据上级部门的要求,我部门迅速召开了专题会议,传达学习了上级部门下发的《关于开展 “账外账”、“小金库”专项治理工作有关问题的通知》,院党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认/真对待专项治理工作,明确清理检查“账外账”、“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。  

三、认真开展自查,实施长效监督  

  按照《关于开展“账外账”、 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。  

  1 、我院财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“账外账”、“小金库”。  

  2 、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设“帐外帐”和“小金库”的行为。  

  3 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。  

  4 、清查结果在院委会上进行了通报。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。  

   虽然我院目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我院将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“账外账”、“小金库”的出现。  

   

    

             

   

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