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市审计局工作总结5篇

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【篇一】

20xx年以来,在新沂市委、市政府的正确领导下,xx市审计局以党的十八届六中、七中全会和党的十九大精神为指导,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕市委、市政府中心工作,以服务地方经济发展为主线,认真履行审计监督职责,着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况,及时揭露各类违纪违法问题,反映重大风险隐患,为推动和实现我市经济社会健康发展发挥了积极作用,较好地完成了20xx年各项工作任务。

一、20xx年工作开展情况

一年来,完成政府投资审计项目183个,送审金额75.43亿元,审定金额72.17亿元,审减金额3.26亿元,综合审减率4%(政府投资项目审计中心自2009年成立以来,已累计完成政府投资审计项目1525个,送审总金额227.99亿元,累计审减金额17亿元)。实施新沂市交通投资有限公司等11家国有公司20xx年度资产负债损益情况审计,20xx年度一般预算执行审计,10个专项资金审计,对唐店街道、墨河街道、交通局、住建局、城管局、水利局等28个部门(单位)主要负责人进行了经济责任审计,累计查出管理不规范金额21.14亿元,审计期间已整改到位1.3亿元,提出审计建议100条,移送案件线索12条。针对审计中发现的问题,报送审计专报4篇,得到市主要领导的高度重视和批示。定期向纪委、检察院报送审计结果报告,形成信息互享机制。先后派出4批9人次审计人员,参与巡察工作,构建管党治党监督合力。

(一)政府投资审计更加高效。一是合理划分监督范围。取消100万元以下政府采购项目结算审计,由政府采购部门负责监管。将更多精力关注到城建重点工程和征地、拆迁等民生工程上,提高重点项目审计监督覆盖面;继续开展对投资额超过500万元的城建重点工程招标控制价审计,20xx年完成40个招标控制价审计,直接核减预算6225万元,有效规避了因预算偏高可能造成的国有资产流失风险。二是积极开展中介机构协审工作。在20xx年试点基础上,全面开展中介机构协审工作,建立严格的审计复核和奖惩机制,全面调动中介机构协审积极性和严肃性。在确保协审项目审计质量的前提下,注重从绩效和管理的角度拓展审计视野,更加关注项目建设基本程序和工程质量,更加关注政策执行和社会效益。从而保证重点建设项目“结果审的准、过程审的全”。三是跟踪审计更加精准。细化跟踪审计程序和重点环节,变过去的盲目跟踪、随机跟踪为精准跟踪、重点跟踪。联合中介协审机构,探索开展金塘家园安置房ppp项目跟踪审计,对ppp项目设计、招投标、合同签订、清单谈判以及项目实施的每个阶段均进行跟踪。全程参与,实行每天上岗、每周例会制度。全年开展城建重点工程跟踪审计项目涉及金额近15亿元。四是审计监督成效显著。自我局政府投资项目审计中心2009年成立以来,已累计审结完各类政府投资项目1525个,送审总金额227.99亿元,累计审减金额17亿元。综合审减率从过去的20%逐年下降至4%左右,以往出现的超批复建设、规避招投标、随意变更增加投资、高估冒算等现象基本消失,工程建设程序逐步完善、投资效益逐年提高,审计监督成效显著。

(二)经济责任审计更加全面。一是更加关注审计发现问题整改落实情况。将其作为审计重点之一,既审查其整改结果,更关注实际整改效果,以审计监督促整改落实,以整改落实促审计成果转化。今年完成的经济责任审计项目和专项资金审计项目,查出管理不规范金额21.14亿元,审计期间已整改到位1.3亿元。目前各被审计单位都在积极整改中,下一步,将按照“谁审计、谁负责督促”的原则,成立专项督查组,按项逐条对审计报告反映问题的整改情况进行跟踪检查,督促被审计单位提高审计整改主动性,强化整改落实成效。二是更加关注领导干部尽责担当。将经济责任审计工作与贯彻重大政策措施落实情况融为一体,在审计中着重关注扶贫政策落实、创新战略实施、重大项目实施、政府债务风险防控等方面,促进用好权、理好财、尽好责,促进重大政策措施落实到位。在开展的水利局、住建局、农工办等领导干部经济责任审计中,都将此作为重点内容。三是更加关注审计质量和审计风险防范。牢固树立质量意识和风险防范意识,坚持尽力而为、量力而行的总原则,对于一些因技术手段限制或者一时无法查清楚的疑点,一律在报告中予以说明,规避审计风险。严格直接责任、主管责任、领导责任的界定,严格审计评价内容和范围,做到既不缺位也不越位。

(三)专项资金审计更加深入。针对专项资金量大面广,群众关注度高,易滋生腐败的特点。在梳理20xx年专项资金审计基础上,结合同级审,再次扩大专项资金审计范围,开展财政专项扶贫资金、企业类补贴资金、农业专项补贴资金、培训类专项资金、基本公共卫生服务补助资金等10个专项资金审计,重点关注专项资金的拨付、使用、效率、效益等情况。同时,对使用和管理专项资金的相关职能部门开展了专项审计调查,加大对相关资金和项目的延伸审计力度,力促资金使用真实、合规。

(四)落实全面从严治党更细更实。一是坚定扛起管党治党主体责任。强化党组书记全面从严治党“第一责任人”意识和班子成员“一岗双责”意识,及时制定下发了《20xx年党风廉政建设主体责任和监督责任任务清单》、《20xx年度机关作风建设意见》等规定。召开专题会议,研究党风廉政建设和反腐败工作,党组中心组多次开展党风廉政专题学习。年初第一时间召开全局作风建设工作会,部署年度作风建设工作,局主要负责人与各科室负责人签订了党风廉政建设责任书,对重点任务和工作分解细化、责任到人,为全面推进党风廉政建设和反腐败工作,转变机关工作作风,切实履行管党治党主体责任,提供了坚强保障。二是积极推进“三清示范区”建设。为全面贯彻落实市委关于《新沂市“三清示范区”建设实施意见》精神,全面推进干部清正、政府清廉、政治清明的廉洁政治建设,努力营造山清水秀的政治生态,为全市经济社会发展提供坚强有力的政治保证。专门成立了新沂市审计局“三清示范区”建设领导小组,制定了《审计局贯彻“三清示范区”建设实施方案》,围绕市委“十大行动计划”,明确了需要重点推进的五项工作,实行重点任务目标责任制,力争两年时间内,通过“三清示范点”挂牌验收,打造廉洁审计特色品牌。三是深入开展“百千万”大走访活动。按照省委和徐州市委的部署要求,前往合沟镇青石桥村、王庄村开展大走访活动,走访群众720户,1639人次,梳理问题线索32条,已解决28条,发放各类帮扶物质15000元,整修道路800米。积极开展扶贫包挂帮扶工作,多次前往扶贫包挂村,召开党员座谈会和村民大会,共商脱贫攻坚大计,积极协调有关部门指导包挂村“旱改水”、“蓖麻蚕”养殖等,推动内生动力培育,力争从根本上解决包挂村贫困问题。四是强化部门合作提升审计监督成效。建立健全审计结果通报制度,定期向纪委、检察院报送审计结果报告,互享信息,形成监督合力,促进整改落实。对审计中发现的涉嫌严重违法违纪问题,及时移送相关部门查处,形成震慑。先后派出4批9人次审计人员,参与巡察工作,同时,结合巡察对象适时开展部门领导干部经济责任审计,构建管党治党监督合力。

二、20xx年工作思路

20xx年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会关键一年。党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入了新时代,我国社会主义矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,这是我国发展新的历史定位。围绕新时代的新要求,审计必须适应新形势,必须把解决人民日益增长的美好生活需要,作为履职的目标,把解决不平衡不充分的发展,作为监督的重点。围绕这一目标定位,计划着重从以下几方面做好20xx年审计工作:

一要立足新时代,谋求新作为。要全面深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。深入贯彻市委十三届三次全会精神,坚定“苏北领先”的必胜信心。全力做好园区重大项目征地拆迁资金审核工作,重点做好城建重点工程和棚户区改造跟踪审计工作,高质量完成农村新型集居区建设保障工作,为全面落实“苏北领先”的关键举措做好服务。

二要践行新理念,谋求新突破。积极践行新发展理念,开展领导干部自然资源资产离任审计试点,推动“绿水青山就是金山银山”理念落地。扎实做好地方政府隐性债务审计,防范和化解金融风险,打好风险防控攻坚战。持续做好重大政策措施落实情况跟踪审计,加大扶贫资金审计力度,对实际推进中出现的政策措施不衔接、不配套等问题,及时反映、提出建议,促进增强改革的系统性和协调性。

三要开拓新机制,谋求新发展。积极谋划大数据审计平台建设,强化数据采集、转化、运用效率,提升审计方式方法。加强信息共享,建立不同审计项目之间的审计成果和信息共享机制,提高审计成果利用水平。加强计划统筹,摸清审计对象底数,确定不同审计对象的审计频次和组织管理模式,科学编制中长期审计项目计划和年度计划。强化资源整合,对涉及全局或行业性的重点资金和重大项目,坚持重点突破,对热点难点问题进行专项审计,确保审深审透,实现以点促面。积极探索运用bim技术开展投资项目跟踪审计。

【篇二】

市全面深化改革领导小组办公室:

按照《关于报送20xx年上半年全面深化改革工作总结的通知》文件要求,我局认真对照《全面深化改革领导小组20xx年工作要点》(银党办综〔20xx〕22号)各项工作任务进行梳理,现将落实情况汇报如下:

一、上半年工作完成情况

(一)牵头工作完成情况

第32项:实行领导干部自然资源资产和环境责任离任审计工作。

完成情况:20xx年我局根据《中办、国办关于印发<领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)>的通知》要求和我市委20xx年深化改革的工作要点,积极组织开展银川市国土资源局局长孙瀚同志任职期间履行自然资源资产管理情况的审计。本次审计我局本着摸清我市土地资源现状、耕地保护、土地资源管理利用等,重点对孙瀚同志任职期间贯彻落实国家、自治区、银川市土地资源管理政策及重大决策执行,遵守土地资源资产管理和保护法律法规,土地资源资产管理和保护重大决策,护监督责任。同时为了进一步充实审计内容提高审计效率,同时开展了市本级20xx-20xx年度土地资源管理利用情况专项审计。通过专项审计,促进了我市土地资源的管理,提高了土地资源使用效率,确保了我市土地资源有偿使用资金应收尽收,督促我市土地资源保护目标任务的完成。

截止目前上述两个项目现场实施阶段已结束,正在出具审计报告。

(二)配合工作完成情况

第11项:深化国资国企改革,推进混合所有制改革及员工持股试点……

完成情况:一是对国资企业“三供一业”分离移交工作实施审计监督。20xx年上半年,我局根据市深化改革领导小组的安排,多次派人参加市国资委牵头的国资企业“三供一业”项目的前期督查工作,并结合市国资委吴起同志的任期经济责任审计工作,对项目资金及工程进度情况进行审计监督,促进了“三供一业”分离移交工作的顺利开展。二是对脱钩移交企业改革重组进度进行监督检查。经审计,目前我市尚有8家企业未按期完成脱钩移交任务。对此问题,我局结合市国资委吴起同志的经济责任审计工作,对问题做了反映,并督促国资委加快工作进度,保证改革工作顺利完成。

第15项:落实财税体制改革有关政策,建立和完善财政绩效预算评估和考核机制,进一步健全财政资金管理、政府采购、资产管理、财政监督等制度体系建设……

完成情况:在促进财政部门开展国有资产核实处置和“四个清理”工作并印发《银川市行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》和《银川市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的通知的基本上,印发《银川市国有资产评估管理暂行规定》,进一步规范国有资产监督和管理。在财政审计中,重点关注了国有资本经营收益应收未收,政府资金竞争性存储不规范等问题。审计过程中,通过出具审计整改函的方式,及时通告,及时整改,促进财政收入及时入库。进一步提升预算执行审计的监督能力和效率,切实增强财政审计的整体性和宏观性。

第71项:全面完成承担行政职能事业单位改革试点,深入推进公益类事业单位改革,促进条件成熟的经营类单位完成转企改制。

完成情况:银川市工信局下属自收自支事业单位银川市小额担保中心准备进行企业改制,我局将对给单位资产负债及财务收支情况开展审计。全面摸清单位“家底”,真实、完整地反映单位资产、负债及所有者权益和收入、成本费用及利润核算的真实性、合法性、有效性,以及单位内控制度执行情况和财务状况,为国资国企改革提供依据。

第30项:严格生态环保执法,落实生态环境损害赔偿制度。配合自治区开展环保监察执法垂直管理改革。

第39项:全面落实《全区农村集体资产清产核资工作实施方案》,积极稳妥、科学合理推进我市村集体资产清产核资工作,确保20xx年底全市完成所有行政村清产核资工作。

上述两项工作我局按照牵头部门要求,积极配合完成相关工作。

二、下半年工作计划

下半年,我局将按照《银川市全面深化改革领导小组20xx年工作要点》各项要求,从履行审计职责出发,加大改革工作推进力度。

一是依法履职推动深化改革。紧密围绕全面深化改革的重大部署,始终关注改革部署的推进情况和创新探索,在审计过程中特别是重大政策措施落实情况跟踪审计过程中关注体制机制性问题,关注改革措施不配套、不衔接等问题,积极提出解决突出问题的意见建议,促进改革协调推进。

二是切实做好牵头工作。按照年度审计工作计划安排和工作要点,切实做好领导干部自然资源资产和环境责任离任审计工作。7月底之前出具市本级20xx-20xx年度土地资源管理利用情况专项审计的审计报告。针对审计过程中发现的问题,积极督促被审计单位落实审计发现问题的整改工作,确保高质量完成各项整改工作。

三是积极做好配合工作。按照市财政、市国资委、市环保局局等各项工作牵头部门的要求,全力配合各项工作开展。继续在财政预算执行审计、国有企业审计等工作中,持续关注财政资金管理、政府采购、资产管理、财政监督等制度体系建设,关注国企改革工作开展情况。

xx市审计局

20xx年7月4日

【篇三】

审计局20xx年工作总结20xx年工作思路

20xx年,我局在市委、市政府的坚强领导下,在上级审计机关的正确指导下,深入贯彻党的十九大及十九届一中、二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央经济工作会议及全国、全省、九江市审计工作会议精神,紧紧围绕市委市政府工作中心,按照高质量发展要求,依法全面履行审计监督职责,促进新时代我市经济实现高质量发展迈出坚实步伐,为建设大美庐山、同步小康做出了积极贡献。

先后获得综合治理、招商引资、人口和计划生育、公共机构节能等先进单位称号;金启飞、蔡琼、袁航等同志分别受到表彰。现将工作情况总结如下:

一、20xx年主要工作及成效。

按照我局20xx年审计项目计划,至11月中旬共完成审计项目118个。其中:财政预算执行和部门预算审计项目4个;财务收支审计项目1个;经济责任审计项目20个;领导干部自然资源资产任中审计2个;乡镇决算审计1个;专项审计和审计调查项目7个;投资审计项目83个。查出违规金额426.53万元,管理不规范金额12593.62万元,核减工程造价7166.68万元,审减率达19.89%,提出审计建议258条。审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

(一)审计业务工作成效显著。

1、持续开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。以推动国务院、省政府出台的各项重大政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,对我市国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计。重点关注供给侧结构性改革、“三去一降一补”任务落实、“放管服”改革深化,促进经济社会健康发展和实体经济发展;关注“三大攻坚战”相关政策落实,聚焦财政风险和金融风险;聚焦精准扶贫精准脱贫,聚焦污染防治。关注地方政府隐性债务情况。贯彻落实中央八项规定精神,严肃揭示“四风”问题,促进政令畅通,发挥实效。今年1-3季度已经对稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况进行跟踪审计,并及时向九江市审计局报送了审计情况报告。

2、积极参加和配合上级审计机关完成各项审计任务。根据局工作计划和上级审计机关的工作安排,我局抽调参加了九江开发区保障性安居工程跟踪审计;修水县20xx至20xx年度政府性债务审计;修水县扶贫工作审计;江西省11个设区市中心城区民生资金专项审计调查;瑞昌市人民政府领导干部自然资源资产离任审计、任中经济责任审计;参加省审计厅跟班学习并在实践中担任计算机审计技术业务骨干;全市补交党费使用管理情况专项审计检查。

3、强化财政审计,注重审计整改。今年5月份,我局开展了对市财政局预算执行情况、市地税局税收征管情况审计。并对财政局、地税局、市水利局、3个部门20xx年度预算执行情况进行审计。审计过程中认真贯彻“严、细、透、实”的工作方针,对本级预算执行情况从四个方面进行了评价,指出预算执行和其他财政财务收支中存在的九个方面的问题,提出关于加强财政管理的意见六条。市人大常委会高度重视此次预算执行审计,多次到我局调研和指导,并高度评价了局长易小龙同志代表市政府在市一届人大常委会第十六次会议上所作的《关于20xx年度市本级预算执行及其他财政收支审计情况的审计工作报告》,提出了要进一步完善审计报告,审计数据更精确,问题定性更精准;要督促被审单位抓好审计揭示问题的整改,切实维护审计权威;要运用好审计成果,提高财政管理水平;要加强审计与人大监督合力,进一步提高财政资金使用绩效的建议。我局按照要求,向35个相关单位下发了《审计整改通知书》和《整改建议清单》,要求限期在11月底前书面报送整改情况。

4、加强经济责任审计,注重审计质量,丰富审计内容,改变审计方法。受市委组织部委托,20xx年10月至20xx年9月,我局对市交通局、市民政局、市农业局、市第二中学等20个市直单位和部门的领导任期内履行经济责任情况进行了审计。如:从审查财务资料向盘点实物勘查现场转变;从审查资金使用合规向资金使用效益转变。加强部门联动,多渠道全方位对专项资金进行评价,探索开展招商引资、重大政策落实、扶贫资金使用方面审计。

5、切实开展领导干部自然资源资产离任审计。

以推进加快生态文明体制改革,贯彻落实《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》,促进领导干部认真履行自然资源资产管理和和生态环境保护责任为目标,我局已经完成了对华林镇、横塘镇2个镇的领导干部自然资源资产任中审计。重点关注自然资源资产管理和开发利用过程中贯彻执行重大决策部署情况、遵守法律法规情况以及打好污染防治攻坚战;国土、林业、农业等六项指标相关情况;相关资金征收管理使用、目标任务完成、履行监督责任情况等。

6固定资产投资审计出新招,切实提高财政资金使用效益。随着我市政府投资建设项目不断增加,聘请工程造价咨询机构参与政府投资审计已经成为普遍做法。为了规范监管工程造价咨询机构在政府投资项目审计中的行为,保证审计质量、防范审计风险、加强廉政建设,我局出台一系列措施,将监督管理落到实处。一是遵循公平、公正、公开、择优原则,采取公开招标方式,建立了工程造价咨询机构备选库,有10家工程造价咨询公司进入了备选库,并采取年度考核动态管理模式。二是出台了《庐山市审计局委托社会中介机构参与政府投资建设项目审计管理暂行办法》,用制度规范审计人员及投资审计工作,审计质量有明显提升。三是采取廉政谈话和不定期检查的方式,将审计纪律监督贯穿于审计全过程。至11月中旬,已完成政府投资审计项目83个,送审金额36030.65万元,审定金额28863.97万元,核减金额7166.68万元,审减率19.89%,问题线索移送1件。

7、加强部门协调机制,高效高质量完成市委市政府交办的工作事项。站在讲政治、讲原则、顾大局的高度,认真完成市委市政府安排的工作任务。按照市纪委安排,抽调人员参加了九江市委第2轮脱贫攻坚专项巡察;完成了长港垅水保项目审计;完成了对市人寿保险公司贫困户大病商业补充保险20xx年承保理赔情况调查,并出具了调查情况报告;按照市委安排,积极抽调人员参加20xx年第一轮巡察工作;完成了对12个相关单位精准扶贫数据采集,清理,比对、排查工作;开展了全市2008年至20xx年保障性安居工程审计;参加了十四届江西省委第二轮巡视工作;拟在12月开展扶贫项目资金专项审计。

(二)各项中心工作有序开展,效果良好

在抓好审计业务工作的同时,我局按照市委、市政府的安排,积极完成各项中心工作。一是招商引资工作基本完成任务,引进了江西锐胜台球桌生产加工项目,引进资金xx亿元,目前该项目正在启动规划设计。二是精准扶贫、村建帮扶、新农村建设工作取得实效。投入资金4500元帮助华林镇吉山村2户贫困户解决了入户便道硬化、改水改厕、场地硬化等;支持吉山村3万元资金的同时,帮助该村医务室和党员活动室建设前期设计预算并承担相关费用;在产业扶贫中争资争项,争取到市水保办扶持的油茶种植项目,该项目正在进行前期土地平整等,12月栽种树苗。投入资金2万元用于新农村建设。投入2万元用于牯岭镇日照社区村建帮扶。三是做好森林防火工作。对东牯山林场茶园分场给予3.5万元资金支持。在高等级森林防火期间安排工作组轮流值班,与分场干部一道日夜守候在各进山要道,目前为止没有发生一起森林火险。四是全力做好旅游城市创建工作。在创建旅游城市工作中,我局广泛利用板报、电子显示屏等加强宣传引导,提高市民知晓率和支持率;坚持每周五大扫除,清理办公楼内外卫生死角,并组织全局干部职工到责任路段全面清除沿线两侧暴露垃圾、建筑泥土、裸露黄土、房前屋后杂草以及堆放的废旧物品,确保可视范围内干净卫生;支持南康镇迎春桥社区3万元用于城市创建工作,并按照要求组织干部职工到该社区开展创建活动。五是全力做好信访、综治维稳、行政调解、计划生育和防汛抗旱等工作。做好社会治安综合治理工作,按照要求完成各阶段任务,及时报送活动开展情况材料,加强扫黑除恶宣传,每月组织干部开展各类法律知识网上考试并取得优异成绩;按照计生部门的安排及时组织机关育龄妇女环孕检和优生检测;做好防汛抗旱工作,确保群众安全度汛。

(三)加强机关自身建设,构建和谐机关。

1、切实加强领导班子建设。一是注重政治理论学习,建立局党组中心组学习制度,制订学习计划,坚持每月集中学习至少1次。二是以落实民主集中制为重点,年初重新调整了领导班子分工,班子成员根据集体决定和分工,敢于负责、忠于职守、切实履行自已的职责,做到相互尊重、相互信任、相互支持、自觉维护班子团结。三是注重班子作风建设,弘扬艰苦奋斗求真务实之风,踏踏实实为人民服务,推动审计事业科学发展。四是加强领导班子廉政建设,按照《党章》和《中国共产党纪律处分条例》规定,严格执行领导干部个人重大事项报告、述职述廉等制度;注重家风建设,对领导干部进行廉政家访。

2、注重审计干部队伍建设。一是深入学习贯彻党的十九大精神,采取多种学习形式,组织全体党员原原本本地学、逐句逐字地学、反反复复地学,全面吃透报告精神,学思践悟,切实把十九大报告作出的新部署、新要求和新思想、新观点,转化为谋划审计工作的正确思路,转化为抓好机关党建的具体举措,转化为推动审计工作的强大动力;二是加强审计业务学习和培训,提高审计业务人员综合素质。利用会商系统组织全体机关干部参加视频培训;2人参加了市县审计局长培训班;2人参加了会计基础和计算机基础培训班;3人参加了九江市人大财经委和九江市审计局在东北财经大学(大连)联合举办的全市人大财经、审计干部培训班;派出1人到江西省审计厅跟班学习;6人申报了20xx年审计专业技术中级资格考试、积极派人参加市里组织的各类培训;在20xx年全国审计机关集中整训中,我局在组织认真收听收看视频培训的同时,做好自选学习动作,制定了《庐山市集中整训计划》,并按照计划安排每人都授了一堂课,既巩固了学习知识又交流了学习心得,效果良好。

3、加快推进审计信息化建设,组建数据办。根据习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上关于“坚持科技强审,加强审计信息化建设”的重要指示精神,拓展信息化技术运用,推广数字化审计模式,向信息化要效率,向大数据要资源。我局在市领导的高度重视和各相关单位的支持下,投入一定的人力物力财力,数据办建设初具规模,并制订了《庐山市审计局审计业务电子数据管理办法》。在精准脱贫数据排查比对和保障房等审计项目中充分运用大数据技术,提高了工作质量和效率。

4、着力推进档案管理工作。按照省二级档案等级认定的标准,投入大量的人力物力财力,历时8个月,完成了档案前期整理工作。在省二级档案认定现场检查验收中,获得了93分的优异成绩并顺利通过验收。

5、信息通联工作成绩斐然。针对过去信息报道工作落后的现状,多次召开专题会议讨论如何搞好信息报道工作,把信息报道工作摆上重要议事日程,将任务分解到人,并研究制订了《庐山市审计局信息宣传奖惩办法》。由于领导重视,措施得力,效果明显,全局从领导到干部人人踊跃投稿。到目前为止,已投稿44篇,省厅门户网站采用16篇、市局门户网站采用24篇,积极完成审计报刊杂志征订任务。

6、切实加强作风建设,机关面貌焕然一新。一是认真抓好党建工作。研究制定《20xx年度党建工作计划》,严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话、党员教育培训等各项制度;做好党费收缴工作;通过组织开展“两学一做”、“主题党日”和“创先争优”等活动。特别是在开展建党97周年活动中,通过集中组织看一次红色电影、集中一次读《红色家书》、重温入党誓词、集中组织去耀邦陵园开展主题党日活动等形式庆祝党的生日。调动一切积极因素,发挥好机关党组织在完成审计项目和重大任务中的战斗堡垒作用,发挥好党员的先锋模范作用;开展走访慰问困难党员活动,先进行困难党员摸底,根据困难程度情况由班子会讨论决定走访对象,真正把党的温暖送给最需要的人。二是充分发挥机关工会作用,积极参加上级部门组织的各项比赛活动,同时组织干部职工参加羽毛球、登山、拔河比赛、趣味运动会等活动,增强了团结互助精神和干事创业劲头,形成了“严肃紧张团结活泼”的和谐氛围。在老年工作中表现突出,既有计划又有场所和内容,更有经费保障,得到了市老协的肯定和表扬。三是为深入贯彻党的十九大精神,落实全面从严治党要求,切实履行党要管党、从严治党主体责任,进一步严明纪律规矩,加强了机关干部职工作风建设。成立了庐山市审计局干部作风建设整治行动领导小组;今年6月,按照审计署要求,我局集中开展了“纪律作风专项整治月”活动,取得明显成效。四是坚持依法审计、文明审计,坚持用事实和数据说话,时刻保持谦虚谨慎,有强烈的责任意识和担当精神,面对困难、矛盾、阻力要无私无畏,敢于查真相、说真话、报实情,切实维护审计监督的权威性和公信力。五是始终紧绷廉政建设这根弦,严格落实党风廉政建设责任制。年初,召开机关党风廉政建设工作会议,总结20xx年廉政建设工作,研究部署20xx年工作;签订责任状,抓好党风廉政建设责任制的落实,层层抓落实;组织全体党员干部认真学习有关党纪条规,派人参加市学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》专题知识竞赛;严格执行“四严禁”审计工作要求和“八不准”审计工作纪律,并主动接受被审计单位监督。

二、存在的困难和问题

一是审计业务人员不足与工作任务重的矛盾十分突出。审计业务人员不足与审计工作任务繁重越来越突显,还有各项中心工作任务,难以应对,工作质量得不到保证。二是审计知识结构不均,大多是财务和审计专业人员,计算机和工程审计业务人员较少,难以适应新时代审计发展需要。三是审计队伍年龄老化严重,审计干部出现了青黄不接,年龄层次梯队出现了断层。这个问题如不引起重视,势必影响审计事业的中长期发展。

三、20xx年工作思路及重点

20xx年,我局将继续深入学习宣传贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚持“两个维护”,进一步提高政治站位,坚定政治方向,做到党中央提倡的坚决响应,党中央决定的坚决执行,党中央禁止的坚决不做。要把坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,真正落实到审计工作的全过程中,认真履行新时代审计工作职责和使命,为大美庐山同步小康建设继续做出新的更大的贡献。

(一)服务大局,突出审计监督职责,着力打好“三大攻坚战”。一是抓好防范化解重大风险审计,促进经济健康发展;二是突出首位任务加强扶贫工作审计。对扶贫政策贯彻落实、扶贫资金管理使用、扶贫项目实施绩效等情况开展审计;三是深化改革创新积极探索领导干部自然资源资产离任审计,促进领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。

(二)坚持科技强审,极力推进大数据审计模式,着力打造审计铁军。一是要加强政治建设,要把政治建设摆在首位,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。二是要加强业务技能建设,强化学习和培训,出台激励机制,促进审计干部不断提升自己。三是要突出科技强审,强化审计信息化发展的顶层设计。

(三)遵守“四严禁”“八不准”,狠抓机关作风建设,做新时代最美审计人。要针对审计项目实施中存在的薄弱环节,坚持以制度倒逼落实,把执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律情况,纳入“两个责任”检查落实考核范围,加大奖惩力度,让党风廉政建设始终贯彻到审计工作中。

(四)实现审计全覆盖,突出公共资源资产,促进经济秩序良性发展。根据习近平总书记指出“要拓展审计监督广度和深度,消除监督盲区”。要加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度,加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度。加强对公共权力运行、公共资金使用、公共资源交易、公共资产运营、公共工程建设的审计监督,实行审计全覆盖

(五)全力配合审计体制改革工作。审计管理体制改革,对于增强审计的独立性、公正性和严肃性,提升审计队伍能力素质具有十分重要的作用。审计管理体制改革涉及人财物等多个方面,我局要做到全力支持和配合,为审计体制改革打牢基础。

20xx年11月16日

【篇四】

20xx年,市审计局认真贯彻落实《条例》,按照国家、省、市对政府信息公开工作的要求,把政府信息公开工作纳入本部门重要工作日程,加强领导,创新平台,规范审计执法行为,自觉接受社会各界监督,强化监督检查和整改措施,积极深入地开展了政府信息公开工作,促进了政府信息公开工作的进一步深化。

一、总体工作情况

(一)组织机构建设况。

我局政府信息公开工作领导小组主要负责推进、指导、协调和监督政府信息工作公开情况,组长由局党组书记、局长王福辉担任,负责政府信息公开全面工作。领导小组成员分别由其他党组成员谭立波、周军昌、鲁秀静、佟宝钧、王志新担任,分别负责所分管部门的政务公开及政府信息公开工作。领导小组办公室设在局办公室,主任由朱光宇担任,办公室负责网站管理、信息更新、日常动态检查、依申请公开办理等工作。

(二)完善《政府信息公开指南》和《政府信息公开目录》情况。

20xx年,我局更新了《政府信息公开指南》、《政府信息公开目录》,在《政府信息公开目录》增加了公告1篇、文件1篇、工作动态1篇、朝阳市审计局行政执法人员名册1篇、朝阳市审计局部门决算,均通过我局政府网站发布。

(三)工作机制与制度建设情况。

我局依据《朝阳市审计局政务公开责任追究制度》(朝审发〔2008〕19号)和《朝阳市审计局政府信息公开保密审查办法》(朝审发〔2009〕83号)两项制度,规范政务公开工作。20xx年,我局对《朝阳市国家建设项目审计办法》(朝政发〔2006〕12号)进行了修订,并于8月正式实施。本办法实施后,我局第一时间在局网站上对审计办法进行了详细解读。同时严格加强对政务公开内容的审核,防止因公开不当导致失密、泄密的发生。

(四)政务公开宣传情况。

20xx年5月15日,按照《朝阳市人民政府办公室关于组织开展全省第十二届“5.15政务公开日”活动的通知》(朝政办传〔20xx〕28号),的总体要求,我局在本次宣传活动发放传单、书籍、接受咨询,广泛宣传政务公开和政府信息公开工作,使活动深入人心,提升“政务公开日”活动的针对性和实效性。活动当天,局机关干部职工向行人发放审计宣传单,介绍审计职责、审计权限、审计程序,详细解答群众咨询的热点问题,干部职工热情耐心的工作态度受到了市民的一致好评。同时,利用led宣传屏幕将此次政务公开的活动主题和具体内容向全局干部职工公布。此次活动既让审计人员认识到政务公开工作的重要性,提高审计工作的透明度和认知度,又有助于接受社会各界和被审计单位的监督。我局坚持严格依法、全面真实、及时便民的原则,严格按照法律法规和有关政策规定如实公开。

二、重点内容

20xx年,我局在局门户网站建立政务公开重点工作专栏,及时进行更新,将朝阳市20xx年第二季度重大政策措施贯彻落实跟踪审计结果、朝阳市20xx年第一季度重大政策措施贯彻落实跟踪审计结果、朝阳市20xx年第四季度重大政策措施贯彻落实跟踪审计结果审计发现问题的整改情况等27篇信息发布到此栏。

三、回应社会关切落实情况

结合审计工作实际,20xx年,我局对《朝阳市国家建设项目审计办法》(朝政发〔2006〕12号)进行了修订,经局法制机构审核后,将《朝阳市政府投资建设项目审计办法(送审稿)》分别发函至市政府法制办、市财政局、市发改委、市国土资源局、市公共资源交易中心征求意见,根据各单位的意见反馈情况,进行了多次修改。经市政府法制办审查后,于20xx正式实施。本办法实施后,我局第一时间在局网站对审计办法进行了详细解读。

四、主动公开信息情况

20xx年我局通过网络、报刊等多种形式,创新宣传平台,采取多种渠道,主动公开各类信息。及时更新网页信息,使社会各界及时、有效地了解审计工作的新动态。进一步加强信息采集、撰写、报送和宣传工作力度。一是采集、撰写、报送各类审计信息313篇,被审计署网站、《中国审计报》《中国审计》等国家级媒体采用11篇(次);被省厅网站、《审计文汇》《辽宁日报》等省级媒体采用27篇(次);被市政府网站、《朝阳日报》及《朝阳信息》等市级媒体(载体)采用62篇(次)。二是丰富审计新媒体平台。通过市审计局微信公众平台,发布审计工作信息88条;通过政务微博发布信息79条。三是充分利用局门户网站扩大审计影响力。及时通过局门户网站各个专栏,发布审计信息、县区动态、政策法规等各类审计工作信息400余篇。通过以上举措,促进了审计机关的政务公开,提升了审计工作的影响力。

五、依申请公开信息情况

20xx年,我局共受理信息公开申请0条,网上受理0条,信件受理0条,在机关当面受理0条,在各类服务中心窗口当面受理0条。

六、行政复议及行政诉讼

20xx年,我局未发生行政复议及行政诉讼。

七、政府信息公开工作存在的主要问题及整改情况

我局在政务公开工作中仍存在的一些不足和问题,主要表现在:一是思想认识有待提高,推行政务公开的重要性认识不足。二是监督机制还有待于进一步健全、监督力度还有待进一步加强。这些问题,我们将在以后的工作中努力改正,严格按照各项规章制度办事,进一步提高政务公开工作水平。

八、20xx年工作打算

加强信息宣传,提高审计影响力。为加强信息公开力度,我局在充分利用局门户网站、国家、省、市媒体加大宣传的基础上,于年初开通了市审计局微信公众平台,继续推进行政府信息公开工作,同时做好信息保密工作,防范风险,每篇信息的刊发都需经过科室负责人、分管局领导签批。

朝阳市审计局

20xx年12月21日

’【篇五】

20xx年以来,我市审计工作以党的十九大精神为指引,在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下,主动对接省、市“五大发展行动计划”,依法履行审计职责,不断创新审计理念,充分发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。市审计局第十二次蝉联全市目标考核优秀单位,被评为全省审计机关“审计技术创新年”先进集体。截至11月,全市审计机关共审计和专项审计调查486个单位,查出违规资金xx亿元,管理不规范资金xx亿元。审计促进整改落实有关问题资金xx亿元,移送纪检监察机关和有关部门处理事项2件,为我市建设现代化五大发展美好淮南提供了优质审计监督服务。

一是跟踪责任问效,关注重大政策执行情况。以推动中央和省、市重大决策部署贯彻落实、服务和保障高质量发展、促进建设现代化五大发展美好淮南为目标,组织市、县两级审计机关重点对简政放权、普惠性学前教育等6个方面政策措施的落实情况进行审计,抽查了55个政府部门,8个县区、550个项目,涉及财政资金xx亿元。查处要求企业承担电子认证第三方服务费用、续贷过桥资金利率过高、部分资金扶持企业超范围、新建小区配套幼儿园不足、已配建幼儿园未及时交付政府统筹安排等问题,引起市政府及有关部门的高度重视。

二是强化资金监管,深化本级预算执行审计。连续四年运用财政联网审计系统和数据分析技术手段,对全市一级预算单位预算编制、批复、拨付、结余情况进行综合分析,对20xx年度市本级预算执行情况及市交通局、市环保局、市发改委、市经济技术开发区等9个部门预算执行情况重点实施审计,着力揭示影响资金使用效益以及财政职能作用发挥的体制性、机制性矛盾和问题,由此形成了以市本级预算执行管理审计为基础,部门预算执行审计为支撑,专项资金审计(调查)为亮点、大数据分析为手段的财政审计大格局。向市委报送市本级20xx年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告,受到了市委高度重视,沈强书记做出重要批示。6月13日,市第十六届人大常委会第四次会议听取并全票通过了市审计局陈寅局长受市政府委托所作的《关于市本级20xx年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并对此作出高度评价。

三是注重资金绩效,推进政府投资审计。围绕提升公共投资效益,加大对公共投资领域、重大公共工程和基础设施建设审计力度,对市第一人民医院门急诊医技楼项目、“淮南谷”科技研发孵化平台项目、山南剧院等项目实施竣工决算审计;对引江济淮工程安徽段建设工程跟踪审计、灾后水利薄弱环节治理建设项目、淮上淮河大桥建设项目、淮南技工学校异地重建项目等24个在建项目进行跟踪审计,有力保障政府融资项目和投资项目做到投资节约、有效推进。突出对执行概算不严、损失浪费严重、违规转包分包、虚假物资采购等问题的揭示,促成了《淮南市政府性投资工程建设项目管理办法》等制度的出台。

四是抓住关键少数,提升经济责任审计。扎实推进经济责任审计全覆盖,出台《20xx-2022年推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案》,到2022年底前,将完成对168个县区、部门、单位共178名领导干部(领导人员)履行经济责任情况的审计全覆盖,使定期对领导干部“经济责任”进行“健康体检”成为常态。牢牢把握“有重点、有深度”的要求,聚焦公权力大、公益性强、公众关注度高的重点单位,将市政府办公室原主任、市发改委原主任等14位县级领导干部离任审计,市工商局局长、淮南市东辰集团董事长等8位领导干部任中审计纳入20xx年度审计计划,并对我市《关于深化国有企业和国有资本审计监督工作方案》贯彻落实情况以及国有企业领导经济责任审计开展情况进行督察。截止目前,全市审计机关共完成对67家单位72名领导干部的经济责任审计,查出违规问题金额、管理不规范金额分别为xx亿元、xx亿元。

五是攻坚“污染防治”,突出民生环保审计。积极开展领导干部自然资源资产离任(任中)审计,出台《淮南市领导干部自然资源资产离任审计工作方案》,组织实施凤台县县委县政府、市发改委、市环保局、市林业局主要负责人任职期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计,深入开展秸秆综合利用工程专项审计调查和农村环境整治和垃圾清理资金专项审计调查,推动“经济”与“生态”和谐发展。关注群众身边的“微腐败”,组织开展了保障性安居工程跟踪审计、城乡居民基本养老保险服务情况等多项专项审计,严肃揭露和查处滥用职权、骗取侵占,损害群众利益、与民争利等问题,使民生资金成为谁都不能违规触碰的“高压线”。

六是强化成果运用,持续发力审计整改。市委、市政府高度重视审计整改工作。针对今年财政同级审中查出问题,市委、市政府首次以两办文件向各审计整改责任单位下发了《淮南市本级20xx年预算执行和其他财政收支审计结果报告反映问题的整改方案》,将审计结果报告反映存在的5大类、39个问题逐项分解至53个相关责任单位,并将有关部门、单位的审计整改情况将按规定纳入20xx年目标考核内容。市审计局强化对整改落实的精细化管控,打造整改工作责任链条、跟踪链条和落实链条,对审计整改事项实施严格的责任追究制度和台帐管理制度,对20xx、20xx两个年度审计整改情况进行“回头看”,确保整改问题销号。同时,狠抓审计成果的深度开发利用,全面提升审计价值,实现审计成果运用从粗加工向深加工、精加工转变。今年以来,市局共有26篇审计报告、信息被市领导批示,审计建设性作用充分彰显。

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